9月10日,金坛经开区财政审计局扎实开展二季度财务内审,对经开区及东城街道资金运行情况进行核查。
本次内审进一步创新工作思路:一是全员覆盖参与内审交流,提高业务人员整体把控财政审计工作流程的能力;二是拓展内审深度,由原先财务基础性工作检查深化至对制度流程完善、内部风险防控等方面。
通过本次内审,财政审计局等相关部门将进一步发挥职能,切实进行风险防控,提高财政资金使用效率。